医院概况

首都医科大学附属北京妇产医院 2025年度单位预算信息公开

发布时间:2025-03-07    点击次数:

目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

 

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京妇产医院是北京市医院管理中心下属医疗机构,为公益二类事业单位。

单位职责如下:贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;开展对外交流和国际合作;承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

首都医科大学附属北京妇产医院内设临床、医技及医辅科室35个,职能部门21个。其中:

(1)临床、医技及医辅科室包括:围产医学部、新生儿科、妇科、妇科微创中心、妇科肿瘤科、计划生育科、生殖医学科、内分泌科、中医科、乳腺保健科、内科、泌尿外科、麻醉科、急诊科、重症监护、放疗中心、针灸科、产前诊断中心、女性盆底功能障碍诊治中心、临床质谱检验中心、儿童健康中心、超声科、放射科、药事部、检验科、输血科、病理科、营养科、病案科、医学工程处、信息中心、药物临床试验机构办公室、中心实验室、采购中心、新院区建设专项办公室。

(2)职能部门包括:院长办公室、党委办公室、纪检办公室、人力资源处、保卫处、医务处、护理部、门诊部、财务处、疾病预防控制与院内感染处、科技处、教育处、医疗保险办公室、审计处、宣传中心、后勤管理中心、离退休办公室、团委办公室、工会、运营发展部、医患关系协调办公室。

(三)人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京妇产医院事业编制1,295人,实有人数1,152人;聘用人员501人。离退休人员610人,其中:离休8人,退休602人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算181,213.43万元,比2024年年初预算数165,195.55万元增加16,017.88万元,增长9.70%。主要原因是随着医院持续推进高质量发展,优化和改善医疗服务,不断提质增效,提升患者满意度,医疗收入有所增长。

(一)本年财政拨款收入23,733.63万元

1.一般公共预算拨款收入23,733.63万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入155,351.39万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入150,974.26万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入4,377.13万元。

(三)上年结转结余2,128.41万元

10.上年结转结余2,128.41万元。

图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算181,213.43万元,比2024年年初预算数165,195.55万元增加16,017.88万元,增长9.70%。主要原因是随着医院不断高质量发展所产生的成本投入与业务量增长导致对应的成本消耗增加。

(一)基本支出。基本支出预算172,547.17万元,占总支出预算95.22%,比2024年年初预算数160,114.36万元增加12,432.81万元,增长7.76%。

(二)项目支出。项目支出预算8,666.26万元,比2024年年初预算数5,081.19万元增加3,585.07万元,增长70.56%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

(三)年终结转结余资金0万元

图2:基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年首都医科大学附属北京妇产医院政府采购预算总额10,233.76万元,其中:政府采购货物预算7,736.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2,497.16万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,首都医科大学附属北京妇产医院填报绩效目标的预算项目13个,占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,249.17万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,首都医科大学附属北京妇产医院共有车辆11台,共计293.65万元;单位价值50万元以上的设备364台(套)、共计58,873.66万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备20台(套),共计6,306.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分 2025年度单位预算报表

附件:首都医科大学附属北京妇产医院2025年度单位预算报表

关键词: 首都,医科大学,附属,北京,妇产医院,2025,年度,
作者:  来源:财务处
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